Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4106

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021312 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Market centrum s.r.o. 51692503 625,96 € 07.10.2021 09.11.2021 Faktúra
2021316 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 57,29 € 06.10.2021 14.10.2021 Faktúra
2021315 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 39,90 € 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
2021303 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,76 € 05.10.2021 02.11.2021 Faktúra
2021321 tovar Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 EXACT Invest s.r.o. 51119838 57,30 € 04.10.2021 14.10.2021 Faktúra
2021301 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 229,03 € 04.10.2021 21.10.2021 Faktúra
2021319 servisné kontroly Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 RTA, s.r.o. 36263273 2 222,40 € 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
2021318 stravné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 113,73 € 04.10.2021 02.11.2021 Faktúra
2021320 tovar Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Peter Lang 35002174 29,78 € 04.10.2021 09.11.2021 Faktúra
2021322 soľ do umývačky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Peter Lang 35002174 71,68 € 04.10.2021 22.11.2021 Faktúra
2021300 poistenie žiakov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 861,71 € 01.10.2021 04.10.2021 Faktúra
2021299 služby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ernest Vitko 46847901 934,30 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
2021297 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 153,08 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
2021296 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 476,89 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
2021298 predlložky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠKP servis s.r.o. 35813130 50,40 € 01.10.2021 21.10.2021 Faktúra
2021295 odpady Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 28.09.2021 20.10.2021 Faktúra
2021294 stavebnice Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PRUSA Research 06649114 1 003,26 € 27.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021290 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 64,87 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
2021291 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 80,02 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
2021293 učebnice Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 preskoly a.s. 51692881 630,00 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
2021292 rukavice Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Peter Lang 35002174 19,40 € 24.09.2021 01.10.2021 Faktúra
2021287 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 165,96 € 23.09.2021 01.10.2021 Faktúra
2021286 potraivny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 424,56 € 23.09.2021 01.10.2021 Faktúra
2021288 školenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SK-Stolamed 48249726 160,20 € 23.09.2021 01.10.2021 Faktúra
2021284 pranie prádla Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 77,36 € 22.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021289 mesač.paušal Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 STOLAMED PLUS s.r.o. 46892923 224,80 € 22.09.2021 01.10.2021 Faktúra
2021285 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 174,62 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021283 pristpup k službe Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
2021281 mobil Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 38,10 € 21.09.2021 04.10.2021 Faktúra
2021265 tlačivá Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica 31331131 135,95 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra