Faktúry
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022399 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 87,95 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
2022397 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 248,21 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
2022386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 126,82 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
2022398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 26,88 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
2022384 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 714,08 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
2022381 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 2 043,89 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
2022396 | vykon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
2022380 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 211,20 € | 03.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
2022379 | pracovna zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 73,60 € | 03.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
2022378 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 03.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
2022373 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 532,32 € | 29.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
2022372 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 172,29 € | 29.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
2022376 | licencia k vzdelávaniu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Goldstar s.r.o. | 53243579 | 12 600,00 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022382 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IKAR a.s. | 00678856 | 776,30 € | 28.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
2022375 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 903,00 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
2022377 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 82,80 € | 28.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
2022368 | prístup k online službe | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 26.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
2022367 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 26.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
2022374 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 580,00 € | 26.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
2022366 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 502,17 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022365 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 384,51 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022364 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,48 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022363 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022371 | športové náradie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 456,88 € | 21.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
2022360 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 226,04 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022361 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 89,82 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022362 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 510,55 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022359 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,11 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022358 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 469,87 € | 20.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022356 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 195,14 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra |