Faktúry
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016362 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 202,80 € | 05.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016363 | služby PO, služby PO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016354 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 257,24 € | 04.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016355 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 196,79 € | 04.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016356 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 269,35 € | 04.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016370 | farba do tlačiarne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 49,75 € | 04.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016357 | popž. signaliz., popž. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 03.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016358 | služby BOZP, služby BOZP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED, s.r.o. | 44876530 | 66,00 € | 03.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016360 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 363,22 € | 03.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016369 | plyn 10/10, plyn 10/10, plyn 10/10, plyn 10/10 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 53,00 € | 03.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016359 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 130,58 € | 28.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016353 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,44 € | 27.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016361 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 209,19 € | 27.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016351 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 24.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016350 | oprava kopírky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 72,00 € | 23.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016352 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Digital Visions s.r.o. | 31343180 | 26,00 € | 23.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016344 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 460,08 € | 22.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016345 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 95,49 € | 22.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016347 | ppotraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 152,83 € | 21.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016348 | poplatok na súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | nextria | 42136571 | 135,00 € | 21.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 236,80 € | 20.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016340 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 106,56 € | 19.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016339 | ubytovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 52,20 € | 16.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016337 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 596,49 € | 14.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016338 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 133,83 € | 14.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016341 | potraviny, potrainy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 300,17 € | 14.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016342 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 164,21 € | 14.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016331 | odvoz smeti, odvoz smeti, odvoz smeti, odvoz smeti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 13.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016332 | telefón, telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,24 € | 13.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
2016336 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 418,13 € | 13.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |