Faktúry
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018019 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 153,72 € | 26.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018016 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 26.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018011 | oprava plyn.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 763,20 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018012 | lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 2 875,00 € | 25.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 174,34 € | 25.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018010 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 624,45 € | 25.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018005 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 68,93 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 420,63 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018007 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 57,22 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018008 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 61,66 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018009 | ubytovanie lyž. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Chata Erika, s.r.o. | 36834173 | 250,00 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018003 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 87,00 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018015 | vyučt. plyn 2017 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -205,06 € | 17.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018014 | členský príspevok 2018 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 17.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018002 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 238,97 € | 16.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 2018001 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 69,96 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018004 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 866,00 € | 12.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2017447 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. | 35804661 | 49,20 € | 11.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017450 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10 857,22 € | 11.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017448 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,34 € | 11.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017449 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 917,89 € | 11.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017454 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 691,36 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017453 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017452 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,54 € | 08.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017451 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 04.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017442 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 445,42 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017444 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. | 35804661 | 230,36 € | 27.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017445 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 490,12 € | 27.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017446 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 27.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017438 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 891,77 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |