Faktúry
Počet záznamov: 6025
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0322/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 34,38 € | 18.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0307/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Grex SK, s. r. o. | 44015682 | 180,00 € | 17.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0323/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 35755563 | 83,80 € | 17.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0314/24 | kuch. potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,42 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0310/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0304/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2,46 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0305/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -515,01 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0311/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,07 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0312/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 146,05 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0313/24 | vlajka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2U s.r.o. | 17315786 | 58,20 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0332/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,72 € | 13.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0309/24 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 244,91 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0308/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 41,88 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0295/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Palza s.r.o. | 53075986 | 81,32 € | 12.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0306/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 304,80 € | 11.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0326/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 127,20 € | 10.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0288/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 08.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0302/24 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 837,45 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0298/24 | elektropráce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 370,80 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0294/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0291/24 | poč.sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | -50,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0303/24 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 22,79 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0297/24 | poč.sieť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 50,00 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0296/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 46,20 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0299/24 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,49 € | 05.06.2024 | 04.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0301/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,32 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0300/24 | náplň do lekárničky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 147,50 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0289/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.06.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0324/24 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 384,36 € | 04.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0320/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,68 € | 04.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra |