Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6909

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0538/25 oprava mikroskopu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AZ CHROM s.r.o. 44984936 147,60 € 05.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0539/25 oprava umývačky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CORTEC s.r.o. 45584168 118,95 € 05.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0654/25 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 117,49 € 05.11.2025 10.01.2026 Faktúra
DF-42/0534/25 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 679,82 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0535/25 výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0536/25 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 89,96 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0537/25 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 288,87 € 04.11.2025 05.12.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0583/25 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GFservices eco s. r. o. 56575718 1 950,00 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0528/25 plyn 11/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 081,00 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0529/25 plyn 11/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 149,00 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0530/25 plyn 11/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 190,00 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0533/25 prenájom kopírok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 144,83 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0526/25 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 1 003,68 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0531/25 serverhosting Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 79,95 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0527/25 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 179,90 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0524/25 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Simonovci s.r.o. 53732812 27,30 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0525/25 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CMT Group 47372141 92,25 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0532/25 poplatky za telefony Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 41,73 € 03.11.2025 05.12.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0521/25 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 140,00 € 31.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DF-42/0655/25 poistenie majetku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 307,20 € 30.10.2025 10.01.2026 Faktúra
DF-42/0651/25 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 211,59 € 29.10.2025 10.01.2026 Faktúra
DF-42/0652/25 hav.poistenie auta Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 782,32 € 29.10.2025 10.01.2026 Faktúra
DF-42/0653/25 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 142,13 € 29.10.2025 10.01.2026 Faktúra
DF-42/0520/25 šport.potreby "Otvorená škola" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Krimar s.r.o. 28626249 1 945,85 € 28.10.2025 07.11.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0517/25 servis pece Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jaroslav Rybár - syscom 41497015 370,70 € 28.10.2025 07.11.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0518/25 obal. materiál CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tlačiareň Bardejov s.r.o. 36450189 600,24 € 28.10.2025 07.11.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0512/25 tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 628,65 € 28.10.2025 07.11.2025 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DF-42/0516/25 obal. materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 292,90 € 27.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DF-42/0515/25 šport.potreby "Otvorená škola" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Krimar s.r.o. 28626249 1 452,20 € 27.10.2025 07.11.2025 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0513/25 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Magic Print s.r.o. 36617661 282,90 € 24.10.2025 07.11.2025 Faktúra