Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6025

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0322/24 suroviny kuch. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 34,38 € 18.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0307/24 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Grex SK, s. r. o. 44015682 180,00 € 17.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0323/24 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 83,80 € 17.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0314/24 kuch. potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 80,42 € 13.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0310/24 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 288,00 € 13.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0304/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -2,46 € 13.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0305/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -515,01 € 13.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0311/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 11,07 € 13.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0312/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 146,05 € 13.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0313/24 vlajka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 2U s.r.o. 17315786 58,20 € 13.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0332/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 132,72 € 13.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0309/24 obal.materiál CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 244,91 € 12.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0308/24 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 41,88 € 12.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0295/24 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Čerešne Palza s.r.o. 53075986 81,32 € 12.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0306/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 304,80 € 11.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0326/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 127,20 € 10.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0288/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 08.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0302/24 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 837,45 € 07.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0298/24 elektropráce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pavel Kastler 17475121 370,80 € 07.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0294/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.06.2024 04.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0291/24 poč.sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 -50,00 € 05.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0303/24 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 22,79 € 05.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0297/24 poč.sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 50,00 € 05.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0296/24 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 46,20 € 05.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0299/24 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 255,49 € 05.06.2024 04.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0301/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 190,32 € 04.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0300/24 náplň do lekárničky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Unizdrav Prešov s.r.o. 36515388 147,50 € 04.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0289/24 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 200,00 € 04.06.2024 04.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0324/24 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 384,36 € 04.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0320/24 poplatky za mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,68 € 04.06.2024 02.08.2024 Faktúra