Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6040

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0284/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 138,24 € 13.05.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0237/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 444,43 € 09.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0227/24 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 690,00 € 09.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0235/24 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 153,60 € 09.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0230/24 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 256,11 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0260/24 vodoinšt. práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 157,00 € 09.05.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0262/24 námorný kontajner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IMS Cargo Slovakia s. r. o. 44742886 3 960,00 € 09.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0238/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 67,14 € 09.05.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0245/24 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 129,90 € 07.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0236/24 členský príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociacia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 30,00 € 07.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0246/24 internet Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ACS s.r.o. 31389333 710,40 € 07.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0244/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0247/24 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 200,00 € 06.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0253/24 servis výťahov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 388,62 € 06.05.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0263/24 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,64 € 06.05.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0224/24 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 213,48 € 06.05.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0251/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 662,40 € 03.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0252/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 300,00 € 03.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0254/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0256/24 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 159,32 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0248/24 plyn 5/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 017,00 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0249/24 plyn 5/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0250/24 plyn 5/24 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,00 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0228/24 montáž zabezpeč. systému Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jana Zámečníková 55776876 6 154,68 € 03.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DF-42/0231/24 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 333,92 € 03.05.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0267/24 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 02.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0210/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 98,90 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0215/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pens.com 41202888 202,91 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0208/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 376,00 € 30.04.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0209/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 650,48 € 30.04.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra