Faktúry
Počet záznamov: 6909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0451/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 126,95 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/25 | dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 280,00 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 79,25 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/25 | repre-predmety školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 1 209,62 € | 22.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0445/25 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 039,94 € | 19.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 358,61 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/25 | kuch.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FATIMA 5555 s.r.o. | 17084792 | 130,79 € | 18.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Farmár Švec s.r.o. | 55667392 | 505,75 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 18.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/25 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 89,96 € | 18.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/25 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 712,52 € | 18.09.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0625/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 18.09.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Crystal park Bratislava-Rača s.r.o. | 35755563 | 42,80 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/25 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 720,00 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/25 | dezinsekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATAK-D s.r.o. | 50478397 | 300,00 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/25 | el.energia 8/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 538,20 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 183,15 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/25 | el.energia 8/2025 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 353,52 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/25 | obal. materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 295,51 € | 12.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Čerešne Plaza s.r.o. | 53075986 | 71,01 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 688,50 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/25 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MODEL OBALY s.r.o. | 34118543 | 270,49 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/25 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 399,75 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/25 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 337,27 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/25 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 137,40 € | 10.09.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 178,55 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 47,97 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 219,05 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/25 | kanc.stoly | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 337,00 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra |