Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0444/23 phm Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 187,88 € 04.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0415/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 04.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0418/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 342,00 € 04.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0420/23 vodoinšt. práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 500,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0419/23 servis hodín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Elektročas s.r.o. 35841397 66,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0566/23 hav.poistenie auto Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,20 € 04.10.2023 29.12.2023 Faktúra
DF-42/0443/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 311,66 € 03.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0416/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 46,20 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0417/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 349,08 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0412/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0411/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0410/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0409/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0414/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 328,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0413/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0408/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0406/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 75,20 € 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0405/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 345,90 € 29.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0407/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IMI TRADE s.r.o. 31565531 170,00 € 29.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DF-42/0404/23 montáž zábradia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dušan Jankovič 44707924 680,00 € 27.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0403/23 podlahový automat Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Yves & Soteco Slovakia s.r.o. 35799331 2 439,00 € 26.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0402/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 129,60 € 22.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0401/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 22.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0400/23 skrinky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 319,20 € 22.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0399/23 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 669,15 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0398/23 rampa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GUDE Slovakia s.r.o. 36389862 93,71 € 22.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0397/23 úraz.poistenie žiakov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 562,46 € 18.09.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0396/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 50,28 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0394/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -229,52 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0393/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -554,06 € 18.09.2023 05.10.2023 Faktúra