Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0014/22 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VESNA, neziskov org. 36076911 39,51 € 12.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0006/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 12.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0004/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 134,28 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0005/22 plyn.kotolňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 34 250,32 € 10.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0496/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 269,04 € 05.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0497/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0498/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 05.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0003/22 licencia softvéru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3Xcore, s.r.o. 44163746 348,00 € 05.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0495/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,50 € 04.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0493/21 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 04.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0002/22 predplatné odb.publ. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PS DOMOV s.r.o. 51108178 66,00 € 04.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0001/22 kuch.riad- uč.pomôcka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MOB interiér s.r.o. 44948271 119,80 € 03.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0023/22 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 104,90 € 01.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0024/22 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 126,90 € 01.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0488/21 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 310,01 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0489/21 správa portálu+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 31.12.2021 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0487/21 tlačiareň HP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Copy Print Group a.s. 45310106 400,00 € 29.12.2021 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0486/21 termokamery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Lotos Servis s.r.o. 47036109 1 678,80 € 28.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0485/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 113,68 € 23.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DF-42/0484/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 78,96 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra