Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0562/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 80,40 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0559/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 44,03 € 12.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0560/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 186,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0558/22 predplatné časopis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LV PROMO, spol.s r.o. 35977264 105,60 € 10.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0556/22 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0555/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 117,64 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0557/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 91,80 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0547/22 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 249,53 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0548/22 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 114,74 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0549/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0550/22 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 232,54 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0551/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 19,85 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0552/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 354,49 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0553/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 384,84 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0554/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 635,69 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0542/22 cestovné poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 24,57 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0545/22 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 483,00 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0544/22 odb.prehliadky elektro. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 658,98 € 06.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0546/22 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 114,20 € 06.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DF-42/0529/22 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 701,70 € 05.12.2022 20.12.2022 Faktúra