Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0504/23 športové vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Necy CZ28285425 341,15 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0499/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 157,08 € 02.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0497/23 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0498/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0500/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0502/23 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 360,00 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0501/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 236,58 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0496/23 deratizačný a dezinsekčný zásah objektov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 994,50 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0478/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 353,44 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0479/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 11,28 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0545/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 392,58 € 02.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0546/23 právne služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Marko Rus 37951416 72,00 € 02.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0567/23 hav.poistenie auto Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 547,83 € 30.10.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0569/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 188,92 € 30.10.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0475/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -0,47 € 30.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DF-42/0476/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -0,20 € 30.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DF-42/0481/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 97,82 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0477/23 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SALESIANER MIETEX s. r. o. 31388914 1 181,95 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0474/23 servis kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Coffe tech s.r.o. 52642933 274,50 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0480/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra