Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0209/23 uč.pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Espresso SK s.r.o. 36769304 159,28 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0210/23 autoservis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Mónosi 48107409 90,00 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0216/23 videozáznam maturity Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. 47693614 250,00 € 10.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0207/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 184,93 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0208/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 249,42 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0206/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0222/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 164,48 € 09.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0223/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 888,53 € 09.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0224/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 383,94 € 09.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0225/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 21,52 € 09.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0226/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 660,75 € 09.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0168/23 telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 37,16 € 06.05.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0167/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 411,98 € 05.05.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0205/23 servis výťahov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 388,62 € 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0204/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 182,03 € 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0221/23 telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,45 € 05.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0202/23 oprava výťahu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 170,50 € 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0203/23 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 30,00 € 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0220/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 251,58 € 04.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0166/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 384,20 € 03.05.2023 06.05.2023 Faktúra