Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0592/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 652,46 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0593/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 582,80 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0594/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,36 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0595/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0004/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 308,34 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0584/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 444,25 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0591/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 277,34 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0590/22 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,78 € | 05.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0599/22 | ochrana objektu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 171,88 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0588/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0589/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,19 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0003/23 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 35,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0586/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 720,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0587/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 188,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0001/23 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0002/23 | software licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 03.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0585/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 97,04 € | 28.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0583/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 196,00 € | 23.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0582/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 224,70 € | 22.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |