Faktúry
Počet záznamov: 3459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0102/18 | vyúčtovanie tepla 2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 998,87 € | 22.03.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | vyúčtovanie tepla 2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 998,87 € | 22.03.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interhotel Bohemia a.s. | 25016458 | 207,70 € | 21.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DAMITA spol. s r.o. | 35746491 | 459,60 € | 21.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,71 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | čistenie a pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 55,27 € | 19.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 1 168,00 € | 19.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 521,84 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 71,35 € | 15.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 964,70 € | 14.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | vzdelávanie pedagógov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | Stavebné práce, opravárenské práce | 982,40 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0088/18 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | vyúčtovanie tepla 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 197,87 € | 07.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 180,25 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 326,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | gastrolístky 03/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 713,18 € | 05.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | strava 2/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 703,69 € | 03.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | elektrina 3/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 55,46 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | desinsekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,01 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,28 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,84 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | paušálny poplatok za NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 21,36 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |