Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3459

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0264/19 za stravné poukazy 8/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 1 719,67 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 paušal za základný servis za obd 5-7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 197,71 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 32,99 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 31,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 za ekonomické práce 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alžbeta Bognárová, Ing. 40811549 700,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 telekomunikačné služby za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 10,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 /mzdy a personalistika za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 EKOMON s.r.o. 44605536 700,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 /mzdy a personalistika za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 EKOMON s.r.o. 44605536 700,00 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 podlahárske práce Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slavomír Chlup 37335782 13 726,33 € 26.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 podlahárske práce Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slavomír Chlup 37335782 13 726,33 € 26.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 vodné stočné za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 447,60 € 24.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 22.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 31,00 € 22.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 22.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 22.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 za ekonomické práce 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alžbeta Bognárová, Ing. 40811549 700,00 € 20.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 5,44 € 19.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 38,58 € 19.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 68,39 € 19.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 poplatok za aktualizáciu verzie 7-9/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VEMA 31355374 30,96 € 16.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 za opravu výťahu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 76,48 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 68,39 € 15.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 38,58 € 15.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 telekomunikačné poplatky za 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 5,44 € 15.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 nákup PC, monitorov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 2 155,88 € 09.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 nákup príslušenstva k PC Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 790,68 € 09.07.2019 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 za teplo 6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 28,55 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra