Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3290

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/19 telekomunikačné služby za 3/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 21,29 € 25.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 telekomunikačné služby za 3/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 32,40 € 25.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 nákup spotrebného materiálu na údržbu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ENTO železiarstvo s.r.o. 35798505 158,70 € 23.03.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 ubytovanie žiakov na súťaži v Prahe Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 M-servis Praha 26759616 Stavebné práce, opravárenské práce 812,60 € 21.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 nákup literatury Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 RAABE s.r.o. 35908718 387,00 € 20.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 registračný poplatok na súťaž Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SHARMANT s.r.o. 36705675 20,00 € 20.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 za účtovnícke práce Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alžbeta Bognárová, Ing. 40811549 700,00 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 za služby počítačovej siete, webstr, tel ústredne za 2/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 200,00 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 44,75 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 65,69 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 1,81 € 19.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ŠEVT, a.s. 31331131 54,77 € 18.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 za odvoz odpadu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 PolyStar 36552119 16,20 € 18.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 261,98 € 15.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 za ubytovanie počas pobytu ERASMUS 2018 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Valsts SIA "Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums" 40003480798 3 300,00 € 13.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 elektrina za2/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ZSE Energia, a.s. 35823551 987,38 € 13.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 oprava servo ventilu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Ivan Bordáč 35085665 2 628,00 € 12.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 mzdy a personalistika za 2/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 EKOMON s.r.o. 44605536 700,00 € 12.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 vyúčtovanie za teplo 2/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 583,51 € 11.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 telekomunikačné poplatky za 2/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 32,99 € 11.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 455,71 € 11.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 za ubytovanie Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 hotel MELIA 170898395 445,00 € 08.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 registračný poplatok na súťaž Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 EXPO CENTER a.s. 31412581 30,00 € 06.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 telekomunikačné poplatky za 2/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 10,00 € 06.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 oprava výmenníkovej stanice Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 BETES spol. s r.o. 34127364 80,00 € 04.03.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 za opravu výťahu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 24,06 € 01.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 urazové poistenie účastníkov študijného pobytu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 283,50 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 urazové poistenie účastníkov študijného pobytu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 157,50 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 urazové poistenie účastníkov študijného pobytu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 UNION poisťovňa, a.s. 31322051 11,70 € 28.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 28.02.2019 08.04.2019 Faktúra