Faktúry
Počet záznamov: 3459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0049/21 | správa PC za 2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | 2 ks telefónny aparát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 76,80 € | 18.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | mobily 3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 213,09 € | 17.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | internet 1-3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | pobrebný veniec - rodinný príslušník p. Kollárovej -vychovávateľka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 16.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | účtovníctvo za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | účtovníctvo za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | pevná linka 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | Magio za 02/2021 pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | teplo za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -708,37 € | 11.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | elektrina za 02/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 412,60 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | prenájom kopírok za 2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | vodné a stočné 1+2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 113,04 € | 04.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | príspevok za odvoz elektroodpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | smútočný veniec - zosnulý Ing. Marian Veselský, manžel zamestnankyne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy | 17330190 | 68,90 € | 03.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | 34 ks gastro lístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 130,22 € | 25.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | "Praktická personalistika pre školy" - publikácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 25.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | bezpečnostný zámok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 15,30 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | plnenie zo SF - životné jubileum p. Foldešiová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 38,30 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | členské ISIC/ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | 24 ks cvičné hlavy, 5 ks stojany | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CMIRAL veľkoobchod pro kaderniky | 07704704 | 1 617,25 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | mobily za 1-2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 228,12 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | krúžková činnosť (z decembra 2020) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 404,90 € | 13.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | 983 ks gastrolístkov á 3,83 € na február 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 764,89 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | Magio za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | vyúčtovanie tepla za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 249,64 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | hrebeňová väzba skriptá "Barbier II" 50 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D one PRINT | 53220269 | 345,00 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | elektrina za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 432,12 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | pevná linka za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,78 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |