Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3290

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0283/20 licencia od 2.10.2020 na rok Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,00 € 05.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0334/20 všeobecná zodpovednosť - žiaci + HM 07.11.2020- 06.11.2021 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Generali Poisťovňa 35709332 1 138,78 € 05.10.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0285/20 strava zamest. 10-2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 754,51 € 02.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0277/20 správne poplatky 10-12 2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 International Education Society Ltd. 26943948 217,80 € 02.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0278/20 vodné, stočné, zrážky 8-9/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 758,90 € 01.10.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0265/20 3 ks notebook HP ProBook 450 G7 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.cz a.s. 27082440 2 031,36 € 30.09.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0264/20 oprava výťahu Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 30,61 € 29.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0262/20 štartovné 5 x Rusko kaderníčky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TERESA CZERNEK 71910573 325,00 € 29.09.2020 27.10.2020 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="293305441"><![CDATA[DFBV/0262/20]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné 5 x Rusko kaderníčky]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> 71910573 325,00 € 29.09.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0260/20 internet 7-8-9/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SANET 17055270 150,00 € 28.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 prenajom kopírok Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 58,60 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0256/20 správa PC, siete a web stránky 7/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 600,00 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0255/20 správa PC, siete a web stránky 6/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 200,00 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0254/20 2 x projektor a drobný materiál Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 1 423,30 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0257/20 správa PC, siete a web stránky 8/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 One Com s.r.o. 44357711 600,00 € 25.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 gastro za 8/2020 - nové pracovníčky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 45,96 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 elektronické stravovacie poukážky 13 ks Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 GGFS s.r.o. 47079690 49,79 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 11 ks časopis GATE - pre TV Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. 01748602 99,00 € 23.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0288/20 petlica čierna Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 180,70 € 23.09.2020 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 tonery Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Indastry s.r.o. 35919736 206,40 € 21.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 účtovníctvo 8/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 IROX plus, s.r.o. 52926087 700,00 € 21.09.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0252/20 inzercia Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Mediatel s.r.o. 35859415 334,80 € 18.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 mobily Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 209,23 € 17.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 oprava výťahu - pre ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 43,72 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 oprava výťahu pre ŠI Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 KONE s.r.o. 31359884 43,72 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 pevná linka za august Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 VM Telecom s.r.o. 35837594 32,99 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 MAGIO pre ŠI za august Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 10,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 2 ks výsečník tyčový Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 AG náradie-AGRODEAL, s.r.o. 18049401 26,86 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 PaM za 08/2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 EKOMON s.r.o. 44605536 700,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 teplo za august 2020 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -15,59 € 09.09.2020 13.10.2020 Faktúra