Faktúry
Počet záznamov: 3459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | gastrolístky za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 880,16 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | členský poplatok na rok 2021 - internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | vodné stočné 12-1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 122,69 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | paušál za servis výťahov za 11-1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | opravná faktúra 11-12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -325,94 € | 03.02.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | mobily 12/2020 (neprišla fa) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 218,47 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | mobily 11/2020 (neprišla fa) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 215,49 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | licencia za Virtuálnu knižnicu na rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,22 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0011/21 | správa PC za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | odpredaj kaderníckeho zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Rablovská | 40478882 | 250,00 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | učebne pomôcky - treningové hlavy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIL cosmetics s.r.o. | 29240247 | 142,43 € | 25.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | učebné pomôcky pre PV - 2 ks cvičné hlavy + 1 ks stojan | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 162,00 € | 18.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | inzercia na učebné odbory Senecké ECHO, Pezinské ECHO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 477,60 € | 18.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | predplatné E-predpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | pevná linka 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | licencia za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Solitea Vema | 36237337 | 33,24 € | 15.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | správne poplatky IES za 1-3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/20 | predplatné PRAVDA a ZDRAVIE 2021-2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 141,21 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/20 | Magio 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/20 | elektrina za 12-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 505,70 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/20 | účtovníctvo za 12-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/20 | ISIC 1 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/20 | vodné , stočné 11 a 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 442,62 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/20 | licencia za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/20 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -665,13 € | 31.12.2020 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/20 | prenajom kopírok 1 a 5 posch + TV a sekr. spolu 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 31.12.2020 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/20 | 590 ks gastrolístkov za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 259,70 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra |