Faktúry
Počet záznamov: 2528
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0175/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 64,74 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 742,74 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | VK 10/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | revízia a oprava plynových kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 828,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 38,64 € | 25.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | inštalácia softwaru | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 72,00 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 227,35 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | monitorovanie objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 96,31 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | VK 9/18 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 10.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | kalndáre 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 6,36 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 258,78 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 11,98 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 405,60 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 39,38 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | odvoz biolog. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | čistiace poteby+kalendáre 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 347,17 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | zál.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 1 892,00 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 699,48 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 67,08 € | 03.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | toner do ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 13,20 € | 02.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2,74 € | 01.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 60,84 € | 24.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | výrub suchého stromu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 276,90 € | 20.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 19.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 34,40 € | 17.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra |