Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0127/17 Zákony v školskej praxi 9/17 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 45,40 € 08.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0125/17 VK 8/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 08.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0129/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 06.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0130/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 34,26 € 06.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 04.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 91,39 € 21.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 22,75 € 21.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0119/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 209,86 € 10.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0116/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 09.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0121/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,00 € 09.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 ochrana objektov Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 08.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0118/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 08.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0120/17 VK 7/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 08.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 240,73 € 25.07.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 25.07.2017 06.09.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 423,94 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 109,16 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 259,90 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 501,46 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 strava-žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 351,64 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 9,54 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 300,00 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,70 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 VK 6/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 13.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 personálne riadenie máj 17 Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 42,65 € 12.07.2017 08.08.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 údržbarsky materiál-dlažba Gymnázium Pezinok 17050201 COM Interiér,s.r.o. 44653433 345,62 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 správa počítačovej siete 6/17 Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFKV/0001/17 spracovanie projektovej dokumentácie Gymnázium Pezinok 17050201 AVANT ARCH 46143025 18 516,00 € 03.07.2017 01.08.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 29.06.2017 11.07.2017 Faktúra