Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/17 zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 262,10 € 31.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0201/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0202/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 36,89 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0205/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 399,74 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0206/17 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 30,94 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0200/17 kontrola monitorov.zariadenia Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 40,03 € 22.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0203/17 vodné-stočné Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 169,40 € 18.12.2017 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0199/17 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 15.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0198/17 vykonanie prác technika PO a BOZ Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 14.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0192/17 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 11.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0194/17 učebnice Gymnázium Pezinok 17050201 OXICO Ing. Ján Strapec 11667958 435,00 € 11.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0195/17 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 11.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0196/17 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 643,68 € 11.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0193/17 VK 11/17 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0185/17 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 382,20 € 08.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0186/17 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 564,78 € 08.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0188/17 školské potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 89,64 € 08.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0183/17 súťaž florbal Gymnázium Pezinok 17050201 SPORTIKA SK 46061703 384,80 € 08.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0184/17 súťaž florbal Gymnázium Pezinok 17050201 SPORTIKA SK 46061703 169,98 € 08.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0197/17 ochranné pracovné odevy-chránená dielňa Gymnázium Pezinok 17050201 Marian Bagita-Dual BP,chránená dielňa 35464011 959,10 € 08.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0187/17 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 43,76 € 07.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0191/17 preplatok plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 -3 780,21 € 07.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0189/17 nedoplatok voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 2,23 € 05.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0190/17 zál.platba plyn-12/17 Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 85,00 € 05.12.2017 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0181/17 verejná správa-ročný prístup Gymnázium Pezinok 17050201 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 31592503 96,00 € 04.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0182/17 TK a emisná kontrola sl.vozidla Gymnázium Pezinok 17050201 Standoservis-Karol Šteflovič 33503036 86,00 € 04.12.2017 03.01.2018 Faktúra
DFKV/0002/17 zataplenie objektu Gymnázia Gymnázium Pezinok 17050201 PS STAVBY 35873612 193 467,38 € 30.11.2017 03.01.2018 Faktúra
DFBV/0180/17 správa počítačovej siete 10/17 Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 24.11.2017 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0178/17 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 298,68 € 23.11.2017 10.12.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 on.line smernice a org.predpisy Gymnázium Pezinok 17050201 Verlag Dashofer 35730129 147,00 € 23.11.2017 10.12.2017 Faktúra