SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0115/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,80 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,44 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,88 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,20 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,51 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,52 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,20 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 246,40 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,80 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,99 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,48 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 52,70 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,40 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,20 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 66,96 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,92 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,05 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |