Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12537

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240403 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 345,27 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240405 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 86,36 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240406 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 313,20 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240402 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 433,94 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240404 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 42,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240408 IP Telefon 10ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARCHA voice system solution, s. r. o. 45587817 665,88 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240407 Tonery ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 280,80 € 15.04.2024 09.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240401 SO.03 - výmena podhľadu a svietidiel - MIESTNOSŤ 1.11 "Rekonštrukcia a IP COVP Polygrafická" Stredná odborná škola polygrafická 00894915 plus 2 architekti, s.r.o. 46428496 2 172,00 € 15.04.2024 08.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
240396 údržba a opravy výťahov 04/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 110,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240397 likvidácia odpadu - neobalové výrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 217,13 € 12.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240398 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240399 spotreba EE 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 200,00 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240400 spotreba EE 03/24 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -340,80 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
240394 Divadlo ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Divadlo Nová scéna 00164861 585,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240388 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 850,13 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240390 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 395,22 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240389 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240395 spracovanie miezd 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 768,00 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240391 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 841,85 € 11.04.2024 18.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240392 Spotreba plynu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 567,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240393 Preplatok Spotreba plynu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -9 913,52 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
240387 Stravovacie poukazy 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UP Dejeuner, s.r.o. 53528654 500,00 € 11.04.2024 09.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240385 Kooperácia potlač tašiek Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GoMerch s.r.o. 36744034 1 434,24 € 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240386 poštovné 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 89,65 € 10.04.2024 27.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240383 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 409,73 € 09.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240381 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 48,72 € 09.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240384 Zber a odvoz odpadu 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 75,60 € 09.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
240382 prenájom tlačiarne 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 101,92 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
240379 telefón. poplatky 03/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 223,93 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
240380 Samolepka: Zákaz nosenia zbraní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANUTAN Slovakia, s.r.o. 35885815 14,40 € 09.04.2024 06.05.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra