Faktúry
Počet záznamov: 11744
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230827 | revízia výťahov IV Q 2023 (dvoj-rýchlostný) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230826 | údržba a opravy výťahov 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230825 | Právne poradenstvo: smernica kamery, sťažnosti zástupcov, okulare - Fialova | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230824 | prenájom kopírky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 422,29 € | 06.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
230819 | Green Screen UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Istres s.r.o. | 51267331 | 6 334,80 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
230820 | Oprava: servisné práce HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 49,20 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230822 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,40 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230821 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,72 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230823 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 289,80 € | 06.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230811 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 133,30 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230810 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 126,42 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230813 | obsluha kotolne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230816 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230815 | edupage e-government modul pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230818 | údržba VT 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230817 | vzdelávacie poukazy PC príslušenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 753,60 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230814 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230807 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 601,94 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230809 | Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 549,60 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230806 | telefón. poplatky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 113,75 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230808 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 557,48 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
230802 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 420,26 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230801 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,60 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230805 | Oprava: pogumovanie navaľovacích valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 214,36 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
230800 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 34,32 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
23/0032 | Úrok z omeškania na nezaplatené dane z nehnuteľnosti za obdobie 1.9.2022 do 1.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 70,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
230803 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 988,78 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230804 | Propagácia: poplatok na podujatí Burza stredných škôl | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. | 36728683 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
23/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
23/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra zimný semester 23/24 UR426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 300,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |