Faktúry
Počet záznamov: 11547
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230789 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 73,87 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
230785 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 342,08 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
230782 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 22.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230779 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 752,41 € | 21.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
230781 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 513,11 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
230778 | Stravovacie poukazy 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 162,92 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
230780 | Výmena pneumatík BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 84,90 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
230776 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 948,07 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
230775 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
230777 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 135,60 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
230771 | Publikácie - geometria v príkladoch UR 176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS | 35716631 | 16,64 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
230772 | spotreba EE 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 975,52 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
230774 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 940,69 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
230773 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 54,79 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
Z23035 | Kuchynská pomôcka: Várnice s kohútikom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 171,64 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
230837 | spotreba plynu 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22 244,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230765 | Stravovacie poukazy 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 514,41 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
230767 | prenájom kopírky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 297,29 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
230770 | Vzdelávacie poukazy - JVC LT televízor, držiak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB-Elektro, s.r.o. | 44144547 | 878,90 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
230768 | Beko B3RMLNE444HW1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB-Elektro, s.r.o. | 44144547 | 589,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
230766 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
230764 | členský poplatok SANET 10-12/2023 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
230763 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
23/0028 | Pokuta za súhrnný výkaz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
Z23033 | Pracovná cesta: ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OREA Hotel s.r.o. | 27176657 | 584,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
230759 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,92 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230758 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 770,72 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230757 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230752 | BOZP, PO 04-06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230762 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 166,80 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |