Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11756

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21160472 telefonické poplatky 04/2016 - 0903/445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 29,66 € 12.05.2016 26.05.2016 Faktúra
21160477 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 203,60 € 12.05.2016 27.05.2016 Faktúra
21160464 polygrafický materiál - skobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 12.05.2016 27.05.2016 Faktúra
21160465 servis lepičky Horizon BQ-240 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 64,80 € 12.05.2016 27.05.2016 Faktúra
21160476 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 58,81 € 12.05.2016 02.06.2016 Faktúra
21160478 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 61,10 € 12.05.2016 02.06.2016 Faktúra
22160011 PZP BA903RR na obdobie 11.7.2016 - 10.7.2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 179,78 € 12.05.2016 11.07.2016 Faktúra
21160462 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným 31650031 187,20 € 12.05.2016 14.07.2016 Faktúra
21160463 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 87,00 € 12.05.2016 14.07.2016 Faktúra
21160473 BOZP, PZS, PO - II.Q 2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HOH a.s. 35911590 813,60 € 12.05.2016 04.10.2016 Faktúra
21160455 spotreba plynu 04/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 923,67 € 11.05.2016 19.05.2016 Faktúra
21160456 telef.poplatky 04/2016 - ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 137,47 € 11.05.2016 26.05.2016 Faktúra
21160452 tel.poplatky 04/2016 - 0903/463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 15,61 € 11.05.2016 26.05.2016 Faktúra
21160453 telef.poplatky 04/2016 - 0903/259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 28,33 € 11.05.2016 26.05.2016 Faktúra
21160460 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 95,22 € 11.05.2016 27.05.2016 Faktúra
21160458 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 294,52 € 11.05.2016 02.06.2016 Faktúra
21160459 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Edeny, s.r.o. 36272957 102,77 € 11.05.2016 02.06.2016 Faktúra
21160457 oprava kuchynských spotrebičov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 INTERGAST s.r.o. 35944421 199,10 € 11.05.2016 20.06.2016 Faktúra
21160454 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 141,17 € 11.05.2016 11.07.2016 Faktúra
21160451 tel.poplatky 04/2016 - 0911/422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 1,00 € 10.05.2016 26.05.2016 Faktúra
21160449 údržba VT 04/2016, USB kábel Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 918,00 € 10.05.2016 30.05.2016 Faktúra
21160450 ESET Endpoint Antivirus do 4.4.2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 108,00 € 10.05.2016 30.05.2016 Faktúra
21160448 školenie - prevencia obezity Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KANTORKA,n.o. 45740313 20,00 € 09.05.2016 09.05.2016 Faktúra
22160010 Poistenie - Performa do 31.8.2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 181,10 € 09.05.2016 12.05.2016 Faktúra
21160444 spotreba EE 04/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 661,20 € 09.05.2016 18.05.2016 Faktúra
21160443 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 66,41 € 09.05.2016 23.05.2016 Faktúra
21160442 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 86,86 € 09.05.2016 11.07.2016 Faktúra
21160445 revízia výťahu II.Q 2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 141,25 € 09.05.2016 14.07.2016 Faktúra
21160446 údržba a opravy výťahov 04/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 09.05.2016 14.07.2016 Faktúra
21160447 revízia výťahov II.Q 2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 64,10 € 09.05.2016 14.07.2016 Faktúra