Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11748

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191277 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 151,06 € 04.12.2019 20.12.2019 Faktúra
191282 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 143,30 € 04.12.2019 22.01.2020 Faktúra
191280 údržba VT 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 03.12.2019 10.12.2019 Faktúra
191265 náhradné diely Stredná odborná škola polygrafická 00894915 FESTO spol. s r.o. 31680500 69,60 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191276 brúsenie HSS nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 76,56 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191272 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 711,36 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191279 právne poradenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 180,00 € 03.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191262 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 252,80 € 03.12.2019 19.12.2019 Faktúra
Z19026 oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 186,00 € 03.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191260 žalúzie 23ks UR 226 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CANCELLI s.r.o. 44173661 1 020,81 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
191263 žalúzie UR 293 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CANCELLI s.r.o. 44173661 878,48 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
191266 opravy žalúzií UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CANCELLI s.r.o. 44173661 997,20 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
191268 žalúzie UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CANCELLI s.r.o. 44173661 1 973,01 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
191270 oprava kanalizácie - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PS Stav s. r. o. 52669947 2 900,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
191267 PO - čistenie a kontrola komínov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Protipožiarne družstvo 46652710 50,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
191261 kooperácia - ÚV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 293,06 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191264 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 550,46 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191269 kontrola a nastavenie valcov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vladimír Biščo 36908061 200,00 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191271 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 147,31 € 02.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191153 zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marius Pedersen, a.s. 34115901 230,70 € 29.11.2019 11.11.2019 Faktúra
191257 časopis Friendship Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Matilda Blahová - FLP 33621462 45,60 € 29.11.2019 29.11.2019 Faktúra
191249 príprava podkladov pre VO Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFIR s. r. o. 43975542 250,00 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191259 Balík služieb od 20.11.2019 - 19.11.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Profesia, spol. s r.o. 35800861 682,80 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191250 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 32,40 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191251 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 169,14 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191252 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 408,40 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191253 servis baliaceho stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 71,41 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191254 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 592,50 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191255 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 79,20 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra
191256 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 406,01 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra