Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11748

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
191340 seminár - štátna pokladnica Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 10.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191331 revízia elektrickej inštalácie - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 3 864,00 € 10.12.2019 12.12.2019 Faktúra
191332 montáž elektromerov - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 152,00 € 10.12.2019 12.12.2019 Faktúra
191345 oprava schodiska - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 FBT Slovakia s.r.o. 50114255 2 179,92 € 10.12.2019 13.12.2019 Faktúra
191330 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 291,10 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191336 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 252,49 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191333 stravovacie poukazy 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 91,92 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191334 stravovacie poukazy 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 36,00 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191335 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 410,52 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191337 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 121,68 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191338 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 106,96 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191339 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 247,34 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191319 Disk SSD Green 120G/SATA3 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AGEM Computers, spol. s r. o. 35692715 297,00 € 09.12.2019 09.12.2019 Faktúra
191324 stavebné, elektro a vodoinštalácie UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Martin Skurčák 43209904 4 987,98 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191325 oprava podláh DM - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 11 605,50 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191322 vybavenie internát UR 309 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 21 505,63 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191323 odstánenie havaríjneho stavu UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Peter Kozoň 46273115 2 615,67 € 09.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191326 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 195,39 € 09.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191320 telef.poplatky 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 96,78 € 09.12.2019 19.12.2019 Faktúra
191329 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 186,97 € 09.12.2019 27.12.2019 Faktúra
191327 Color Sign Maker, SG2-540-TrueVis Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 14 274,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Faktúra
191318 stropný držiak na projektor Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AGEM Computers, spol. s r. o. 35692715 18,23 € 09.12.2019 11.10.2022 Faktúra
191328 Tlačiareň HP Laser 107a 2 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alza.cz a.s. 27082440 157,08 € 09.12.2019 11.10.2022 Faktúra
191297 PC revue komplet 2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DIGITAL VISIONS spol. s r. o. 31343180 26,00 € 06.12.2019 06.12.2019 Faktúra
191296 údržba a opravy výťahov 11/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 06.12.2019 10.12.2019 Faktúra
191306 SD karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRO.Laika spol. s r.o. 31355218 24,00 € 06.12.2019 10.12.2019 Faktúra
191307 Monitor 12ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MakroFoto s.r.o. 45890714 1 661,04 € 06.12.2019 10.12.2019 Faktúra
191317 deratizácia - UR 142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 495,00 € 06.12.2019 11.12.2019 Faktúra
191294 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 27,72 € 06.12.2019 17.12.2019 Faktúra
191315 Academic Subscription only for VMware Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 96,00 € 06.12.2019 17.12.2019 Faktúra