Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200217 spracovanie miezd 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 632,50 € 13.03.2020 19.03.2020 Faktúra
200216 Tonery - ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 367,08 € 13.03.2020 07.04.2020 Faktúra
200212 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 475,97 € 12.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200215 zber a odvoz odpadu 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 92,40 € 12.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200206 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 1 122,00 € 11.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200207 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vít Káňa 11799749 1 000,00 € 11.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200210 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 323,90 € 11.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200211 pracovné odevy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marián Bagita - Dual BP 35464011 90,36 € 11.03.2020 26.03.2020 Faktúra
Z20004 reklama 03/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Facebook Ireland Limited 9692928 159,53 € 11.03.2020 21.04.2020 Faktúra
200205 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 421,19 € 10.03.2020 16.03.2020 Faktúra
200209 spotreba plynu 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 003,80 € 10.03.2020 19.03.2020 Faktúra
200208 telefon.poplatky 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,39 € 10.03.2020 19.03.2020 Faktúra
200213 stravovacie poukazy 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 21,00 € 10.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200200 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 21,20 € 10.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200214 stravovacie poukazy 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 122,56 € 10.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200196 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 169,78 € 09.03.2020 16.03.2020 Faktúra
200195 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 666,48 € 09.03.2020 16.03.2020 Faktúra
200197 prenájom kopírky 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 137,71 € 09.03.2020 18.03.2020 Faktúra
200198 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 27,00 € 09.03.2020 18.03.2020 Faktúra
200201 telef.poplatky 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 42,98 € 09.03.2020 18.03.2020 Faktúra
200202 telef.poplatky 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 52,03 € 09.03.2020 23.03.2020 Faktúra
200199 obsluha kotolne 03/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 09.03.2020 26.03.2020 Faktúra
200204 zapožičanie čerpadiel /vytopenie šachty OV/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ASAP - Group SK s.r.o 51882001 2 878,80 € 09.03.2020 22.05.2020 Faktúra
200192 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 86,40 € 06.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200188 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 270,60 € 06.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200186 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 179,85 € 06.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200183 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 154,35 € 06.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200190 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 280,43 € 06.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200180 údržba a opravy výťahov 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 06.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200193 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 31,80 € 06.03.2020 12.03.2020 Faktúra