Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191161 | kompresor - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | E.N.E.S. | 47480751 | 102,80 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
191162 | zber a odvoz odpadu 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 159,60 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
191163 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 429,14 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191164 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 366,74 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191166 | oddychová zóna - UR 115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 46,80 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
191154 | športové náradie - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 846,70 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
191155 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 336,82 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191145 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 175,41 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191158 | klávesnica, myš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 22,80 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191157 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,33 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191159 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 328,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
191150 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 29,76 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191146 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 60,31 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191147 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 680,42 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191148 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,78 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
191149 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 710,64 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
191151 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 238,96 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
191160 | doprava - exkurzia Martin - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 728,40 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
191144 | telef.poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 107,14 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
191156 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 425,15 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191142 | pranie bielizne - futsal UR 353 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 161,52 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191140 | telef.poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191141 | telef.poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,49 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191143 | spotreba vody 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 125,23 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
Z19024 | Best In English 2019 licencia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
191137 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 275,45 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191138 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 692,78 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
191136 | PHM 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 155,42 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
191127 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 409,03 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |