Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13062

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z21008 preprava tovaru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BOOKTRANS s.r.o. 26879981 73,50 € 09.03.2021 31.03.2021 Faktúra
210114 prenájom kopírky 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 93,83 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210111 Notebook Acer 2ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRESMONT-CSS 36340537 1 432,76 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210113 údržba VT 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210112 CleanMail domain hosting service do 02/2022 polygraficka.sk Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 330,00 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210115 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 88,53 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210117 prenájom rohoží 01.02.2021-28.02.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 50,06 € 08.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210119 údržba a opravy výťahov 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
210120 spotreba vody 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 024,32 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
210116 PHM 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 145,93 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
210121 stravovacie poukazy 1-2/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 509,39 € 08.03.2021 31.03.2021 Faktúra
210110 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 85,75 € 05.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210109 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 41,45 € 05.03.2021 17.03.2021 Faktúra
Z21007 Oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 200,00 € 04.03.2021 17.03.2021 Faktúra
Z21006 Oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 602,00 € 04.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210057 prípravok do čistiaceho stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MB PRESTIGE, s.r.o. 45914320 88,80 € 01.03.2021 12.02.2021 Faktúra
210103 obsluha kotolne 03/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
210105 brúsenie nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 116,42 € 28.02.2021 08.03.2021 Faktúra
210104 obaly na jedlo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 29,41 € 28.02.2021 08.03.2021 Faktúra
210106 oprava strechy - UR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TWINS - SK, s.r.o. 35859318 21 737,71 € 28.02.2021 19.04.2021 Faktúra
210108 revízia výťahov I.Q 2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 141,25 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
210107 revízia výťahov I.Q 2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 64,10 € 26.02.2021 08.03.2021 Faktúra
210097 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným 31650031 220,50 € 25.02.2021 08.03.2021 Faktúra
210096 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 72,36 € 25.02.2021 08.03.2021 Faktúra
210099 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 298,20 € 25.02.2021 08.03.2021 Faktúra
210100 konzultácie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Solitea Slovensko a.s. 36237337 33,54 € 25.02.2021 08.03.2021 Faktúra
210098 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 31,50 € 25.02.2021 11.03.2021 Faktúra
210102 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 441,22 € 25.02.2021 17.03.2021 Faktúra
210101 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 169,20 € 25.02.2021 17.03.2021 Faktúra
210091 Smažiaca panvinca - UR 550 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 4 469,04 € 22.02.2021 28.02.2021 Faktúra