Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12235

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210272 oprava kanalizačného potrubia UR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PS Stav s. r. o. 52669947 984,00 € 17.05.2021 21.06.2021 Faktúra
210234 spracovanie miezd 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 704,00 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210233 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 95,70 € 13.05.2021 21.05.2021 Faktúra
210232 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 80,25 € 13.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210231 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 38,52 € 12.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210236 spotreba vody 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 621,97 € 11.05.2021 24.05.2021 Faktúra
210238 telefon. poplatky 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 224,15 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
210240 spotreba EE 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 071,19 € 11.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210225 údržba VT 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 10.05.2021 13.05.2021 Faktúra
210235 Napaľovací shield pre čipy, samostatný čip WiFI, PLA filament, NFC modul... Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Techfun s.r.o. 52773299 63,20 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
210227 telefon. poplatky 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 102,37 € 10.05.2021 19.05.2021 Faktúra
210226 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 189,82 € 10.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210223 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 64,78 € 06.05.2021 13.05.2021 Faktúra
210224 Oprava regulácie Viessmann - odstránenie poruchy výstupu tepla Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 180,00 € 06.05.2021 13.05.2021 Faktúra
210228 prenájom kopírky 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 128,30 € 06.05.2021 19.05.2021 Faktúra
210230 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 727,20 € 06.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210229 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 100,38 € 06.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210217 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DISKUS, s.r.o. 34098861 177,00 € 05.05.2021 13.05.2021 Faktúra
210222 údržba a opravy výťahov 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 05.05.2021 13.05.2021 Faktúra
210218 PHM 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 256,65 € 05.05.2021 13.05.2021 Faktúra
21/0019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 236,83 € 05.05.2021 09.07.2021 Faktúra
21/0018 trovy exekúcie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica 37822314 42,00 € 04.05.2021 11.05.2021 Faktúra
210219 Tonery - ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 333,60 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
210216 Prenájom kopírky 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 335,19 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210221 Dobropis k DF 200564, VS 13692020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 -37,20 € 04.05.2021 24.06.2021 Faktúra
210220 Dobropis k DF 200329 VS 7122020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 -21,60 € 04.05.2021 24.06.2021 Faktúra
210214 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 78,30 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
210210 Prenájom rohoží 29.03.2021-25.04.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 50,06 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
210211 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 130,86 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
Z21012 Oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 284,00 € 03.05.2021 13.05.2021 Faktúra