Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
170963 spotreba EE 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 152,10 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
170962 spotreba vody 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 284,88 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
170959 telefónne poplatky 09/2017 - 0903/259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 28,67 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
170960 telefonické poplatky 09/ 2017 - 0903/433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 12,80 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
170961 likvidácia odpadu 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 663,60 € 10.10.2017 20.10.2017 Faktúra
170969 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 210,15 € 10.10.2017 24.10.2017 Faktúra
170970 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HSH spoločnosť s ručením omedzeným 31409890 78,14 € 10.10.2017 24.10.2017 Faktúra
170967 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 316,19 € 10.10.2017 27.10.2017 Faktúra
170966 učebnice 12 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 180,00 € 10.10.2017 27.10.2017 Faktúra
170968 časopisy 2017/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARES s.r.o. 31363822 61,20 € 10.10.2017 27.10.2017 Faktúra
170965 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 276,00 € 10.10.2017 23.11.2017 Faktúra
170964 spotreba plynu 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 362,82 € 10.10.2017 30.11.2017 Faktúra
0820/17 objednávame u Vás ubytovanie 10 žiakov + 2 dospelí v čase od 5.11.2017 do 18.11.2017. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hotel Císařka s.r.o. 24851345 4 600,00 € 10.10.2017 19.10.2017 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0800/17 Objednávka na likvidáciu nebezpečných odpadov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marius Pedersen, a.s. 34115901 240,00 € 10.10.2017 22.11.2017 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0845/17 objednávam si u vás potr.tovar Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 91,74 € 10.10.2017 22.11.2017 Kristína Bartová Vedúci/a Objednávka
0846/17 objednávam si u vás potr.tovar Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 134,35 € 10.10.2017 13.04.2018 Kristína Bartová Vedúci/a Objednávka
170956 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 42,00 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
170957 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 265,44 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
170958 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Gastro-max, s.r.o. 45339571 282,30 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
170954 Časopisy 10/2017-09/2018 úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 59,88 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra