Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1033/17 Služby civilnej ochrany v zmysle zmluvy č. 201607/70/CO. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 156,00 € 30.11.2017 13.04.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1025/17 objednávam u vás potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 102,80 € 30.11.2017 13.04.2018 Kristína Bartová Vedúci/a Objednávka
1017/17 Záloha na lyžiarsky výcvik Tále (4.2.-10.2.2018), 48 žiakov. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 T.C.T., spol s r.o. 36742121 2 640,00 € 30.11.2017 13.04.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
171147 revízia ele. spotrebičov, bleskozvodov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 3 372,00 € 29.11.2017 17.12.2017 Faktúra
171146 čistenie komína Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OPP, družstvo /Ochrana pred požiarmi/ 46809678 50,00 € 29.11.2017 17.12.2017 Faktúra
171152 kontrola HP, požiarnych vodovodov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 1 050,11 € 29.11.2017 17.12.2017 Faktúra
171148 stavený materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 18,82 € 29.11.2017 07.12.2017 Faktúra
171145 oprava, ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 840,73 € 29.11.2017 21.12.2017 Faktúra
171144 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 324,52 € 29.11.2017 21.12.2017 Faktúra
0960/17 Lamino lesklé 1+0 . 1.Polep- Kniha uzávierky /zelená 45x64cm čz: 414/17 = 1190ks =0,73€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 104,24 € 29.11.2017 08.12.2017 Objednávka
171139 Tlačivá - vysvedčenia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 97,20 € 28.11.2017 28.11.2017 Faktúra
171137 opravy zariadení kotolne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 548,00 € 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
171138 serviné prehliadky kotolne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 536,00 € 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
171140 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 267,10 € 28.11.2017 05.12.2017 Faktúra
171141 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Gastro-max, s.r.o. 45339571 195,13 € 28.11.2017 05.12.2017 Faktúra
171142 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 61,90 € 28.11.2017 05.12.2017 Faktúra
171143 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 256,56 € 28.11.2017 05.12.2017 Faktúra
171136 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Prego - Mag, s.r.o. 44782144 46,10 € 28.11.2017 21.12.2017 Faktúra
0958/17 obojstranne lepiaca páska - 1,9mmx100m =1ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným 31650031 45,79 € 28.11.2017 08.12.2017 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0977/17 objednávam u vás potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Frape catering 44178450 499,32 € 28.11.2017 08.12.2017 Kristína Bartová Vedúci/a Objednávka