Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22757
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240693 | Oprava: kávovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CoffeeTech s.r.o. | 52642933 | 156,00 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
240692 | Kôš na odpadky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 606,55 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
0589/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 135,55 € | 09.08.2024 | 23.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0587/24 | Odpadkový kôš drôtený, vrecia HDPE 60l, toaletný papier, papierové utierky ZZ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 777,60 € | 08.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0588/24 | montáž zásobníkov na toaletný papier, mydlo, papierové utierky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 270,00 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0586/24 | toaletný papier, papierové utierky, penové mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 220,00 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0585/24 | zásobníky na toaletný papier, utierky, penové mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 356,40 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0584/24 | Drôtený kôš na odpadky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 606,55 € | 08.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
240691 | spracovanie miezd 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 912,00 € | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
240690 | poštovné 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 421,70 € | 08.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
240684 | Stravovacie poukazy 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 351,74 € | 07.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
Z24015 | reklama 06/24-3 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 78,34 € | 07.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
240687 | údržba VT 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 332,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
240688 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 735,71 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
240689 | obsluha kotolne 08/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
240686 | prenájom tlačiarne 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 157,06 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
0583/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 122,06 € | 07.08.2024 | 08.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
240683 | PHM 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,36 € | 06.08.2024 | 02.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240680 | spotreba vody 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 147,23 € | 06.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
240685 | BOZP, PO 07-09/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 06.08.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |