Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21430

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230859 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 324,60 € 14.12.2023 21.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
230852 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 492,89 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230856 Služby civilnej ochrany 2 polrok 2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 324,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230843 prenájom kopírky 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 153,88 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230842 Kooperácia - Laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 308,28 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230847 prenájom rohoží 06.11.23-03.12.23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 66,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230851 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 334,40 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230841 pracovný odev monterky, obuv Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľubica, s.r.o. 50982516 161,92 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230854 Zber a odvoz odpadu 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 117,60 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
230844 spracovanie miezd 11/2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 752,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
230845 poštovné 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 142,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
230855 Oprava: prečalunenie kresiel Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Suchán 32132654 1 230,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
230853 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 431,39 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0916/23 Revízia hasiacich prístroj a hydrantov vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 1 544,50 € 13.12.2023 14.12.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0918/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 68,57 € 13.12.2023 14.12.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0922/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 13.12.2023 14.12.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230850 Kancelársky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 L & Š, s. r. o. 36555720 21,46 € 13.12.2023 13.12.2023 Faktúra
230848 telefón. poplatky 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 221,33 € 13.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230849 spotreba vody 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 844,86 € 13.12.2023 04.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230846 Tonery ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 857,40 € 13.12.2023 04.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra