Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180949 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 432,90 € 13.11.2018 14.01.2019 Faktúra
180950 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 41,96 € 13.11.2018 14.01.2019 Faktúra
180951 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 825,55 € 13.11.2018 14.01.2019 Faktúra
0946/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 588,63 € 13.11.2018 15.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0963/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 125,60 € 13.11.2018 20.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0944/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 473,76 € 13.11.2018 20.11.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0947/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 48,27 € 13.11.2018 20.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0945/18 pre polygrafickú výrobu Objednavame u Vas Šanon A4, 4-kruzkovy, mliecny, Katalogove cislo: QC0029 418 1,= 30 ks. Cena: 65,52€ s DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OfficeLand, s.r.o 35843136 65,52 € 13.11.2018 23.11.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0975/18 Objednávame u Vás zabezpečenie nastavenia služby mobilný výplatný lístok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DataWex s.r.o. 46822771 96,00 € 13.11.2018 23.11.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
180946 Friendship - predplatné na časopisy - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Matilda Blahová - FLP 33621462 41,60 € 12.11.2018 15.11.2018 Faktúra
31180028 Lampa BENQ P6110 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Web Retail s.r.o. 28876431 187,72 € 12.11.2018 21.11.2018 Faktúra
180945 telef.poplatky 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 88,51 € 12.11.2018 22.11.2018 Faktúra
0942/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 109,77 € 12.11.2018 15.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0943/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 259,49 € 12.11.2018 15.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0940/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 41,28 € 12.11.2018 20.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0936/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 284,08 € 12.11.2018 04.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0935/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 288,36 € 12.11.2018 06.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180941 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 191,64 € 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
180940 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 95,65 € 09.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180942 spotreba vody 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 327,21 € 09.11.2018 22.11.2018 Faktúra