Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23036
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180573 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 116,34 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
180574 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 152,24 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
180575 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,37 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
180576 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,47 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
180577 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,00 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
180578 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 160,12 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
180572 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 620,00 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
180570 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 619,00 € | 09.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
180571 | obsluha kotolne 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.07.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
31180013 | správny poplatok III. Q. 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 09.07.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
0551/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX Plus, s.r.o. | 50418483 | 64,80 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0553/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 196,85 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0552/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 212,10 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0556/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 2,53 € | 05.07.2018 | 16.07.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0557/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie sanitárnych a hygienických pomôcok pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 81,54 € | 05.07.2018 | 16.07.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
180566 | telef.poplatky 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
180568 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 220,90 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
180567 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 259,24 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
180569 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 593,40 € | 04.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
180565 | dezinsekcia izby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 159,00 € | 04.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |