Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23036

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0528/18 Objednávam u Vás zabezpečenie čistiareňských služieb Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 17,80 € 26.06.2018 10.07.2018 Objednávka
0546/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 152,24 € 26.06.2018 16.07.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
180543 Techkon Dens-Color-Denzitometer - PRINTSTAR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 1 197,60 € 25.06.2018 28.06.2018 Faktúra
180545 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 148,57 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
180542 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HARTMANN-RICO spol. s r.o. 31351361 104,47 € 25.06.2018 19.07.2018 Faktúra
180541 opravy - tlačiarenských strojov ND Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 309,42 € 25.06.2018 20.07.2018 Faktúra
180537 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 412,06 € 25.06.2018 02.08.2018 Faktúra
180538 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 794,95 € 25.06.2018 02.08.2018 Faktúra
180539 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 228,02 € 25.06.2018 02.08.2018 Faktúra
180540 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 358,90 € 25.06.2018 02.08.2018 Faktúra
180544 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 264,26 € 25.06.2018 02.08.2018 Faktúra
0526/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 30,16 € 25.06.2018 27.06.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0522/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 403,70 € 25.06.2018 04.07.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0524/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 136,50 € 25.06.2018 04.07.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0525/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 75,60 € 25.06.2018 04.07.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0529/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 185,72 € 25.06.2018 04.07.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0537/18 Objednávame si školské tlačivá u firmy ŠEVT, a. s. na šk. rok 2018/2019. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 204,92 € 25.06.2018 04.07.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0521/18 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 277,38 € 25.06.2018 04.07.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0530/18 Objednávame u Vás pre polygraficú výrobu Opravu stroja-PERFOMA 66-č.640199 výmena páky navalovacieho valca vlhčenie 1tj strna náhonu a nastavenie,kontrola nastavenia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 143,50 € 25.06.2018 16.07.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180533 nábytok ŠI - UR 71 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lencos In spol. s r.o. 46475184 7 500,00 € 22.06.2018 25.06.2018 Faktúra