Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1093/18 Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás pracovný odev a pracovnú obuv podľa výberu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľubica, s.r.o. 50982516 378,00 € 10.12.2018 18.12.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1083/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 361,44 € 10.12.2018 21.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
181047 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 164,10 € 07.12.2018 19.12.2018 Faktúra
181052 poradenstvo pri EKS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 217,50 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181053 virtuálna knižnica 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181054 spotreba vody 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 662,84 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181055 telef.poplatky 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 131,03 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181050 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Multigrafika s.r.o. 35684798 79,20 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181051 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 289,80 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181048 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 552,00 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181049 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 60,00 € 07.12.2018 20.12.2018 Faktúra
181056 spotreba EE 11/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 450,27 € 07.12.2018 08.01.2019 Faktúra
1090/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 716,90 € 07.12.2018 11.12.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1091/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 344,73 € 07.12.2018 11.12.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1063/18 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Manažment školy..č.12/18 čz: 450/18 = 1080ks =0,029€/ks 2. Učtovníctvo ropo č.12/18 čz: 449/18 = 1350ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 84,56 € 07.12.2018 18.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
1066/18 Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov a hydrantov vody v objekte SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 995,94 € 07.12.2018 18.12.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1087/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 46,89 € 07.12.2018 18.12.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1088/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 273,78 € 07.12.2018 18.12.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
1064/18 Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino Lesklé 1+0 64x45cm.1.Program rozvoja byvania čz:444/18 = 800ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 70,08 € 07.12.2018 21.12.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
181046 Cornilleau PRO 510 - OTVORENÁ ŠKOLA - UR 336 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RichSport s.r.o. 36740624 828,00 € 06.12.2018 06.12.2018 Faktúra