Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190226 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 85,23 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
0263/19 Objednávam potraviny, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 33,34 € 15.03.2019 20.03.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0266/19 Objednávam zabezpečenie potravín na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 35,53 € 15.03.2019 20.03.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0268/19 Objednávam zabezpečenie potravín na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 138,54 € 15.03.2019 20.03.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190217 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 243,24 € 14.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190221 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 167,38 € 14.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190218 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 202,55 € 14.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190219 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 83,08 € 14.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190220 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 61,87 € 14.03.2019 18.03.2019 Faktúra
190216 údržba VT 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 14.03.2019 19.03.2019 Faktúra
190225 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 65,74 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
190227 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 30,16 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
190228 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 84,42 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
190229 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 51,30 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
Z19004 mobilita - Erasmus Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EPD-European Projects Development Unip,. Lda 123456 18 338,14 € 14.03.2019 26.03.2019 Faktúra
190224 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 312,84 € 14.03.2019 03.04.2019 Faktúra
0252/19 Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino Matné 1+0 64x45cm 1.Polep DAXEN čz: 85/19 =550ks =0,091€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 60,06 € 14.03.2019 15.03.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0251/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 961,27 € 14.03.2019 20.03.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0257/19 Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino lesklé 1+0 64x45cm. 1.Nácvičné diktáty pre 5.r./-6.r. čz: 91-92/19 = 2050ks =0,073€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 179,58 € 14.03.2019 20.03.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0262/19 Objdnávam potraviny, ktoré budú použité na narenia a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 25,90 € 14.03.2019 20.03.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka