Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200855 | PHM 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 129,58 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
210001 | spracovanie miezd 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 728,00 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
0004/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0002/21 | Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu 1:135g/matný, 45x64cm, SB, 5000th 2:300g/lesk, 45x64cm, SB, 1000th 3:100g/matný, 45x64cm, SB,6000th 4:200g/matný,45x64cm, SB, 1000th 5:samoprepis, CB biely, 45X64cm,2000th 6:samoprepis, CFB biely, 45x64cm,1000ht 7:samoprepis, CF biely, 45x64cm,1000th 8:samoprepis, CF modrý, 45x645cm, 1000th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 726,86 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
210847 | telefon. poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,09 € | 10.01.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
200854 | Prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,14 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
0809/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 20,46 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0810/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,35 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0811/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,56 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
200859 | telefon. poplatky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,01 € | 07.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
210003 | obsluha kotolne 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210002 | Prehliadka EPS, revízia ústredne MHU 103, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
0813/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 38,18 € | 05.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
21/0003 | PZP BL 119 RM od 9.1.2021 do 8.1.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 146,51 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
21/0001 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2021 do 9.1.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 345,00 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
21/0005 | poistenie majetku - Horizon V1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 101,80 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
21/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2021 do 31.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
21/0004 | PZP BL 268 ZD od 20.2.2021 do 19.2.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,38 € | 01.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
200858 | dobropis k DF 200774, VS 7700474748 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | -18,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
200871 | Wifi, káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 114,05 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra |