Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21822

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0236/20 objedávame u Vás FARBY Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 537,60 € 04.03.2020 06.03.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0248/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 169,78 € 04.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0243/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 86,40 € 04.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0244/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 115,50 € 04.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0245/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 55,70 € 04.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0231/20 Objednávame si stolnotenisové stoly a stolnotenisové sieťky. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Funstar Slovakia 50311638 703,20 € 04.03.2020 06.03.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0239/20 objedávame u Vás skoby 24/6 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 31,80 € 04.03.2020 24.03.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0240/20 objedávame u Vás G2.178.1514 Filter cartrige /PM741188 PM 74-2-P Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 68,26 € 04.03.2020 31.03.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
200169 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 97,46 € 03.03.2020 10.03.2020 Faktúra
200172 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 170,28 € 03.03.2020 10.03.2020 Faktúra
200173 kancelárske potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lyreco CE, SE 35958120 56,16 € 03.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200174 konzultácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 140,40 € 03.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200175 Apple iPhone 11 Pro 64GB Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,01 € 03.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0238/20 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera,polygr.materiál Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 148,20 € 03.03.2020 06.03.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0233/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 43,04 € 03.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0234/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 111,38 € 03.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0235/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 154,35 € 03.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0237/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 234,69 € 03.03.2020 06.03.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0230/20 objedávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OfficeLand, s.r.o 35843136 187,82 € 03.03.2020 24.03.2020 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
200167 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 401,55 € 02.03.2020 06.03.2020 Faktúra