Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21822
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 95,20 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
200179 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
200185 | údržba VT 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
200189 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 742,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
200187 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 312,00 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
200194 | PHM 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,02 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
200182 | spotreba EE 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 213,46 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
0260/20 | Objednávam zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marián Bagita - Dual BP | 35464011 | 90,36 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0249/20 | Objednávame u Vás aktualizácia smernice VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 06.03.2020 | 21.04.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0250/20 | Objednávame u Vás metodickú pomoc pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 06.03.2020 | 11.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
200176 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 148,20 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
200177 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
0241/20 | objedávame u Vás 1 bal IC1600h14p3 biela lesklá monomerická fólia s permanentným lepidlom 100mic, 4 ročná 1,37x50m ........................ 1,10€ bez DPH/m2........ 75,35€ bez DPH/rola | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 95,20 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0242/20 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.Súkromne právo č.1./20 čz:81/20 = 320ks 2.Dane a účtovníctvo č.3/20 čz:74/20 = 770ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 37,93 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0246/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,35 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0247/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 31,78 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0259/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 421,19 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
200181 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 65,82 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
200191 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 210,42 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
200184 | prenájom rohoží 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |