Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210016 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,35 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
0021/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 65,62 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0019/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,01 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
210005 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 32,33 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210004 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 38,18 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,24 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,56 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
0016/21 | Objednávame u vás súčiastku 1: PS100095963V01 COMPRESSOR UNIT ,1146€+ DPH 2: P70584840-00 AIR FILTER ELEMENT, 253€+DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 810,80 € | 21.01.2021 | 21.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
210032 | PHM 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 57,24 € | 20.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
210011 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 624,87 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
0015/21 | Objednávame u Vás lamino lesk 45x64cm,600th č.z:11/21,Ekonómia č.z:12/21,Financovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. Neplatná | 53502868 | 43,80 € | 20.01.2021 | 21.02.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
200867 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 190,36 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
200864 | prenájom kopírky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 321,83 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
200870 | poštovné 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 934,10 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
200866 | údržba VT 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
200869 | stravovacie poukazy 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 245,12 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
210012 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 18.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
210010 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
210009 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 978,71 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
210008 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 726,85 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |