Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22710

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
241101 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 797,04 € 27.12.2024 13.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241100 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 360,00 € 27.12.2024 13.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241110 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 429,83 € 27.12.2024 09.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241105 Vykaz výmer a stavebný dozor Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFIR s. r. o. 43975542 3 729,60 € 27.12.2024 09.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241112 Reprezentačné výdavky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ivan Koller, cukrárenská výroba 44421753 202,80 € 27.12.2024 09.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241111 Kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 IVA PRINT, s.r.o. 47608773 189,85 € 27.12.2024 09.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241108 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 661,15 € 27.12.2024 09.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241109 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 709,92 € 27.12.2024 09.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
0006/24 Objednávka na prenájmov pre stroje Kyocera M3645idn podľa dohody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 36,96 € 27.12.2024 08.01.2025 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Z24034 Nákup materiálu pre tvorbu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Unimagnet 28155831 44,30 € 27.12.2024 07.01.2025 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
241106 polygraficka190_1 (Hosting) 13.01.25-13.01.26 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 43,06 € 27.12.2024 07.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
241096 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 380,16 € 19.12.2024 02.01.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
241095 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 232,44 € 19.12.2024 02.01.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
241097 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 619,44 € 19.12.2024 02.01.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0991/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 72,08 € 19.12.2024 27.12.2024 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
241094 spotreba EE 11/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 8 808,65 € 19.12.2024 19.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
0989/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 232,44 € 18.12.2024 27.12.2024 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0988/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 53,42 € 18.12.2024 27.12.2024 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0986/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 126,44 € 18.12.2024 27.12.2024 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0985/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 661,15 € 18.12.2024 27.12.2024 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka