Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22710

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
241119 prenájom rohoží 02.12.24-29.12.24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 76,03 € 08.01.2025 24.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
0026/25 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 819,76 € 08.01.2025 22.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
241122 Pracovný odev Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ľubica, s.r.o. 50982516 490,90 € 08.01.2025 16.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241121 Oprava: ext. parapetov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRANE, s. r. o. 54419085 1 574,41 € 08.01.2025 16.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241120 Kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 152,56 € 08.01.2025 16.01.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0011/25 Kontrola vykurovacieho systému v budove TV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 295,20 € 08.01.2025 14.01.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
241124 brúsenie nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 185,33 € 08.01.2025 13.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241123 čistiaca tkanina umývača Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 266,88 € 08.01.2025 13.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
0005/25 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 50,00 € 08.01.2025 08.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0004/25 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 513,34 € 08.01.2025 08.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0003/25 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 474,60 € 08.01.2025 08.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
241113 údržba VT 12/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 266,00 € 07.01.2025 17.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
0007/25 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 24,28 € 07.01.2025 08.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
0001/25 Zabezpečenie služieb - technik PO - bezpečnostno-technická služba Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HOH a.s. 35911590 2 390,40 € 07.01.2025 08.01.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0002/25 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 050,96 € 07.01.2025 08.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
241136 Preddavková platba EE 04/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -456,38 € 30.12.2024 20.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
241103 PC príslušenstvo: Router Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 456,00 € 27.12.2024 16.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241104 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov vody - 2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PYROSTOP Slovakia, s. r. o. 45445184 2 210,00 € 27.12.2024 16.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241107 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 215,04 € 27.12.2024 14.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
241102 3-ročna skuška výťahov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 844,51 € 27.12.2024 14.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra