Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21775

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210370 športový materiál UR 126 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RichSport s.r.o. 36740624 318,84 € 06.07.2021 06.07.2021 Faktúra
210387 prenájom kopírky 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 104,38 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
210393 údržba VT 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 942,00 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
210384 PHM 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 261,75 € 06.07.2021 20.07.2021 Faktúra
210388 prenájom kopírky 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 822,95 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210385 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 35,92 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210379 oprava - brúsenie nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 79,73 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210386 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 337,82 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210367 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 592,95 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
210382 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 61,44 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210381 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 395,96 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210380 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 539,86 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210369 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 559,42 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210368 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 423,97 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210372 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 28,74 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210371 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 54,18 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210375 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 121,99 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210374 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 389,50 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
210373 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 24,04 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
0333/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 39,85 € 06.07.2021 09.07.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka