Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21775
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0369/21 | Oprava stúpačky na teoretickom vyučovaní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 468,00 € | 05.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0370/21 | Maľovanie miestností praktického vyučovania, auly a ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 1 150,00 € | 05.08.2021 | 06.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
210428 | VT materiál - HDMI adapter | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 04.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
210438 | revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 452,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
210437 | revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 860,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
210439 | obsluha kotolne 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
0368/21 | Adaptér 65W AC WALL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 18,99 € | 04.08.2021 | 09.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
210426 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,90 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
210425 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,84 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
210427 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 44,40 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
210424 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 23,54 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
210423 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,85 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
210422 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 24,78 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
210421 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 33,95 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
0375/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 29,86 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0366/21 | kontajner na komunálny odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 252,00 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
210420 | prenájom kopírky 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 572,87 € | 28.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
0389/21 | Objednávam zabezpečenie čistiacich prostriedkov do umývačky riadu, pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 228,00 € | 28.07.2021 | 31.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0364/21 | vrecká do vysávača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 44,40 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0365/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 13,99 € | 27.07.2021 | 03.08.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |