Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23188

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220496 likvidácia odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 3 239,09 € 25.07.2022 29.07.2022 Faktúra
22/0023 Úrok z omeškania Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5,00 € 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
220497 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 44,56 € 22.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220494 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 55,23 € 22.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220492 prenájom rohoží 20.06.2022-17.07.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 38,71 € 22.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220495 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 333,60 € 22.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220493 čítačka RFID; 12V;ISO/IEC14443-3-A;40mm;160mA Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TME Sloakia s.r.o. 45241791 32,33 € 22.07.2022 08.08.2022 Faktúra
220491 spracovanie miezd 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 760,00 € 21.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0570/22 Objednávame u vás likvidáciu nebezpečného odpadu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marius Pedersen, a.s. 34115901 145,92 € 21.07.2022 12.08.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
220489 HP 65W Smart adaptér Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 24,00 € 20.07.2022 25.07.2022 Faktúra
220490 spotreba vody 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 899,25 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
220490 spotreba vody 06/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 899,25 € 20.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0567/22 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 305,76 € 19.07.2022 26.07.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0568/22 Projektová dokumentácia výťahov TOV 320 kg Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Výťahy servis s. r. o. 51265371 1 224,00 € 19.07.2022 26.07.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
220488 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 092,61 € 19.07.2022 22.08.2022 Faktúra
220487 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 213,20 € 19.07.2022 22.08.2022 Faktúra
220484 Igelitová taška UR 97 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAJKA ADV, s.r.o. 36665037 121,20 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
220485 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava 32062508 7,20 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0566/22 objednávame u Vás farbu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 333,60 € 18.07.2022 26.07.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0569/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 44,56 € 18.07.2022 26.07.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka