Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0122/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 21,19 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0115/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 3 952,80 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0116/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie vvhotoveni textových korektúr pre súbor tlačovín Nácvičné diktáty. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 1 981,20 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
220081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 267,85 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
220082 | Zber a odvoz odpadu 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 09.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
0117/22 | Objednávame u Vás šanóny 255mmx 310 mm, 2 dierková mechanika, 50 mm chrbát 1: 50 ks , LEX 2: 200ks, BK 3: Samolepiace viazacie úchytky: 110 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Anders consulting s.r.o. | 36664049 | 1 055,00 € | 09.02.2022 | 22.03.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0111/22 | test antigénový | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pretože TRIPSY, s. r. o. | 52724077 | 178,56 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0110/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 211,12 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0112/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0113/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,15 € | 08.02.2022 | 11.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
220079 | Stavebné, elektro a vodoinštalačné práce spojené z desiatového kútika pre žiakov ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Kozoň | 46273115 | 4 997,75 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
220090 | telefon.poplatky 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 224,08 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
220089 | spotreba plynu 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 062,39 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
220078 | údržba VT 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
220077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,91 € | 08.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
22/0006 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Križan Martin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Križan Martin | 0 | 265,00 € | 08.02.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
Z21001 | reklama 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 223,69 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
220074 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
220076 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 136,14 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
0108/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 143,08 € | 07.02.2022 | 11.02.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |