Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21453
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210845 | Školenie " Novela zákona o VO" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 03.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
22/0004 | PZP BL 119 RM od 9.1.2022 do 8.1.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 151,76 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
22/0003 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2022 do 9.1.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 345,00 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
22/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2022 do 31.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 01.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
210836 | Servisná prehliadka - výmena peľového čističa, čistenie bŕzd BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 409,79 € | 30.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
210837 | prenájom kopírky 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 624,27 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
210842 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
210839 | Stravovacie poukazy 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 179,36 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
210838 | VM Cloud server | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 232,80 € | 30.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
210846 | kooerácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 760,06 € | 30.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
210835 | BaumannPERFECTA 115 UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 72 276,00 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
210833 | Výroba a montáž mobiliáru UR474 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 82 403,25 € | 27.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
210856 | Kingston 240GB SSD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 126,00 € | 27.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
0764/21 | Servis a STK na motorovom vozidle Hyundai Accent, BA119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 500,00 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
210834 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 071,36 € | 23.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
210824 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 3 720,00 € | 23.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
0765/21 | Obsluha a prevádzkovanie kotolne na rok 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 5 904,00 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0766/21 | Odborné prehliadky EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 690,24 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0767/21 | Zabezpečenie služieb BOZP, PO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 2 390,40 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0768/21 | Objednávame u Vás reinštaláciu VM Cloud server | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 232,80 € | 23.12.2021 | 04.01.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |