Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21453

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210849 spotreba vody 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 742,51 € 10.01.2022 17.01.2022 Faktúra
210850 spotreba plynu 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 258,86 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220018 Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOJÁK - servis EPS 22675418 262,56 € 10.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220013 Stravovacie poukazy 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 235,43 € 10.01.2022 14.02.2022 Faktúra
0002/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 57,16 € 10.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0003/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 97,24 € 10.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0004/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 83,16 € 10.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0005/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 342,99 € 10.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0011/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 260,67 € 10.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0007/22 Objednávame u Vás servis vyvolávacieho automatu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pacelt s.r.o. 44623127 614,40 € 10.01.2022 21.01.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0008/22 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1,1.2022 pre polygrafickú výrobu ofsetová guma, Vulcan Combo 66,6x560, perforovaná, 4 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 50,61 € 10.01.2022 14.01.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0007/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 630,16 € 07.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0008/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 80,71 € 07.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0009/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 157,94 € 07.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0010/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 34,65 € 07.01.2022 14.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
210841 prenájom rohoží 06.12.2021-31.12.2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 35,26 € 05.01.2022 12.01.2022 Faktúra
210840 PHM 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 294,64 € 05.01.2022 12.01.2022 Faktúra
210844 údržba VT 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 990,00 € 05.01.2022 17.01.2022 Faktúra
220004 obsluha kotolne 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 05.01.2022 21.01.2022 Faktúra
220003 telefon. poplatky 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 97,66 € 05.01.2022 21.01.2022 Faktúra