Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0660/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 229,13 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0661/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 389,54 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
220597 | Online seminár - Dlhodobý majetok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
220599 | spotreba EE 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 542,62 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
220598 | Výmena PVC krytín a maliarske práce UR 111 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 29 726,69 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
220606 | Stravovacie poukazy 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 969,33 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
0728/22 | Chemické čistenie a pranie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 600,00 € | 13.09.2022 | 27.10.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
220596 | Maliarske práce ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 2 240,85 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
220594 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 864,41 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
220591 | poštovné 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 43,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
220593 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
0656/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
0650/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 88,81 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0651/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 67,40 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0652/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 173,09 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0653/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 771,64 € | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
220595 | Oprava EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 500,00 € | 12.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
220590 | údržba a opravy výťahov 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
220589 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 453,60 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
220586 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 09.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |