Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0179/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 97,96 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0181/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,54 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230139 | telefón. poplatky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,73 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230135 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 331,73 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230136 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 290,40 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230137 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,61 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230138 | Zber a odvoz odpadu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 58,80 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0175/23 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 189,00 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0176/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 44,43 € | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230134 | poštovné 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 189,55 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230131 | prenájom kopírky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 132,95 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230133 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 447,16 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230132 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 239,36 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 0169/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 19,47 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0170/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 99,86 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0171/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0172/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,61 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0174/23 | Objednávame u Vás lamino č.z:46/2023,Finančná analýza,45x64cm, lamino lesk,120th č.z:51,52/2023,Realitná akadémia-šanóny, matné lamino,45x64cm,540th | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 80,93 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230125 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 688,54 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230126 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,51 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra |