Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230205 | prenájom kopírky 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 152,95 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230204 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 123,10 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0251/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 63,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0252/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 254,52 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230198 | Papierová taška UR FOTO brigáda, UR Print Star, UR Packaging | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230199 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 136,92 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230202 | Oprava výmena podlahovej krytiny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 922,81 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230201 | Stravovacie poukazy 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 390,23 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0244/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 136,94 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0245/23 | Objednávame u vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s.r.o | 31325611 | 186,24 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0246/23 | posteľ výklopná s matracom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 1 535,71 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0247/23 | regulátor tlaku plynu - výmena | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 2 030,40 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0248/23 | výmena monometra D 100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIZ-DETVA, s.r.o. | 47035242 | 331,80 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0249/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 728,72 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0250/23 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 84,00 € | 11.04.2023 | 14.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230200 | Seminár: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n.o. | 37986635 | 47,00 € | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0243/23 | Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks papierových tašiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230189 | PHM 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 425,57 € | 05.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230188 | spotreba vody 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 404,06 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230196 | obsluha kotolne 04/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |