Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22776
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0921/22 | Objednávame u Vás reklamu školy uverejnenú v kalendári. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 200,00 € | 14.12.2022 | 16.01.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
220850 | poštovné 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 194,40 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
220856 | spotreba EE 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 181,12 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
220851 | telefón. poplatky 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 219,68 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
220855 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 124,60 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
220858 | Projektová dokumentácia objektu SO.05-INTERNAT investičná podpora COVP Polygrafická UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 23 065,92 € | 13.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
220849 | spracovanie miezd 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 904,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
220854 | revízia výťahov IV Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 115,49 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
220853 | revízia výťahov IV Q 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
220852 | údržba a opravy výťahov 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
0926/22 | Objednávame u Vás zabezpečenie darčekových poukážok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BESTCANDY | 36846791 | 400,00 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0912/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 35,66 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0913/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 83,01 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
220848 | Školenie: Nové postupy účtovania platné od 01.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
220846 | odstránenie havárie-oprava hydrantu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 5 969,80 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
220844 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
220847 | Vypracovanie VV a rozpočtu; Výkon činnosti stavebného dozoru UR577 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 3 422,40 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
220845 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
220843 | Stravovacie poukazy 11/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 232,84 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
22/0040 | PZP BA 840 RH od 1.1.2023 do 31.12.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |