Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23171

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230448 Vyhotovenie výkazov v ojekte škola a internát Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFIR s. r. o. 43975542 1 425,60 € 17.07.2023 26.07.2023 Faktúra
230442 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 423,01 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230436 údržba a opravy výťahov 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 110,00 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230430 Letenky Španielsko ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 pelicantravel.com s.r.o 35897821 4 300,00 € 17.07.2023 19.07.2023 Faktúra
230433 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 130,79 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230439 likvidácia odpadu - neobalové vyrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 136,80 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230438 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
230431 Zber a odvoz odpadu 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 100,80 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0515/23 Objednávame letenky v rámci projektu Erasmus Plus do destinácie Španielsko pre 8 žiakov a 2 vyučujúcich ako dozor v termíne od 17.9.2023 do 7.10.2023 v hodnote 4300 eur, u firmy pelicantravel.com, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 pelicantravel.com s.r.o 35897821 4 300,00 € 17.07.2023 17.07.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0516/23 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 907,76 € 17.07.2023 27.07.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0513/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 14,63 € 17.07.2023 17.07.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0514/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 40,97 € 17.07.2023 17.07.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230437 spotreba plynu 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 877,92 € 17.07.2023 17.07.2023 Faktúra
230432 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 82,40 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0511/23 Objednávame školské tlačivá pre úsek TV u firmy ŠEVT, a.s. v sume 332,39 eur. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠEVT, a.s. 31331131 348,00 € 13.07.2023 17.07.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0512/23 objednávame u Vás šicí drôt Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 98,88 € 13.07.2023 17.07.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
230428 Stavebny material Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SIKO KÚPEĹNE a. s. 43864074 359,55 € 13.07.2023 13.07.2023 Faktúra
230426 Oprava: automatu "G&J CTP-Q 85" Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pacelt s.r.o. 44623127 786,00 € 12.07.2023 09.08.2023 Faktúra
230427 Stravovacie poukazy 06/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UP Dejeuner, s.r.o. 53528654 315,74 € 12.07.2023 09.08.2023 Faktúra
230423 spracovanie miezd 06/2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 752,00 € 12.07.2023 21.07.2023 Faktúra