Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230146 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 699,62 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
230144 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,54 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
230145 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 336,34 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
230147 | Servis: brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 61,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
230148 | spotreba EE 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 441,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
0182/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,37 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
230142 | Stravovacie poukazy 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 332,20 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
230141 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 162,36 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
230140 | spotreba plynu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 30 177,14 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
230143 | Oprava Hyundai i30 New BL119RM 14/06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 3 458,68 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
0178/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 678,70 € | 13.03.2023 | 28.03.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0177/23 | Rohový zaobľovač diamantový (432089) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALMA Corp, s. r. o. | 50267892 | 135,25 € | 13.03.2023 | 28.03.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0180/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 309,92 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0179/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 97,96 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0181/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,54 € | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
230139 | telefón. poplatky 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 220,73 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
230135 | prenájom kopírky 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 331,73 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
230136 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 290,40 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
230137 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,61 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
230138 | Zber a odvoz odpadu 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 58,80 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |