Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0577/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 953,72 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0565/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.12022 pre polygrafickú výrobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 084,79 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0582/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 859,08 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
230518 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 913,79 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
230517 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 197,29 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
230519 | kontrola vozidla - Hyundai i300 BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 149,76 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
0573/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 340,20 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0574/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 33,11 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0562/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 798,96 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0569/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 873,40 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0570/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 313,97 € | 01.09.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
230515 | Oprava: prerábanie kancelárií na ubytovacie bunky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 5 500,00 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
230516 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 41,04 € | 30.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
230514 | maľovanie 2., 3. a 4. poschodia školského internátu UR223 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 20 491,69 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
0564/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 135,80 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0566/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 949,65 € | 30.08.2023 | 12.09.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
Z23015 | Ubytovanie Pracovná cesta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 683,36 € | 29.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
230513 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 477,49 € | 28.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
230510 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 940,80 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
230511 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |